老師,由于2022-2023年供應商開給我們的發票多開了,價格有誤才剛發現,是讓對方開紅字好還是以后月份發票金額直接少開,開折扣發票好?

蒲公英
于2024-02-17 07:45 發布 ??408次瀏覽
- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2024-02-17 07:46
您好,以后月份發票金額直接少開,開折扣發票好,因為時間太長了,我們的成本早就結轉完了
相關問題討論
您好,以后月份發票金額直接少開,開折扣發票好,因為時間太長了,我們的成本早就結轉完了
2024-02-17 07:46:11
對的,是的,是這么做的。
2023-02-13 14:39:59
你好,這個是開的專票嗎?
2022-06-29 11:49:00
你好 你原發票做賬后不退給銷售方 就需要把紅字發票給你們的 你要做紅沖分錄的
2020-06-29 14:28:49
你好,你開的時候按折扣之后的來開就行。
購方已認證增值稅專用發票)
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊【紅字發票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-03-15 12:44:56
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2024-02-17 09:07
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2024-02-17 09:08