送心意

張曉慶老師

職稱中級會計師

2024-02-07 19:39

你好!一般1月份的采購沒收到票,當月暫估,次月發票到了之后,把暫估沖回,再按照發票重新入賬。

侯建翔 追問

2024-02-07 20:58

老師,方便詳細列一下分錄嗎

張曉慶老師 解答

2024-02-07 21:03

好的!
暫估時:
借:原材料
貸:應付賬款-暫估

收到票分錄
1、紅沖上述暫估分錄,
2、另做:
借:原材料
       進項稅
貸:應付賬款-某公司

侯建翔 追問

2024-02-07 21:10

紅沖分錄是:
借:應付賬款-暫估
貸:原材料
老師這樣對嗎?

張曉慶老師 解答

2024-02-07 21:22

你好!
借:原材料   負數金額
貸:應付      負數金額

侯建翔 追問

2024-02-07 21:34

老師,這個知識點在哪里可以詳細的學習一下

張曉慶老師 解答

2024-02-07 21:46

你好!初級會計,存貨這一章,你看一下有沒有!

侯建翔 追問

2024-02-07 21:46

好的,老師,謝謝您!

張曉慶老師 解答

2024-02-07 21:47

不客氣,提前祝新年快樂哦!

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相關問題討論
你好!一般1月份的采購沒收到票,當月暫估,次月發票到了之后,把暫估沖回,再按照發票重新入賬。
2024-02-07 19:39:23
直接將發票附在1月份的憑證里面
2022-03-04 09:28:04
你好,如果是一般大人的話,就是在次月份申報就可以。
2022-02-21 14:21:35
你好; 你有收入對應就得有成本的; 收入和成本是配比的; 不能只有收入; 沒有成本是不合理的
2022-04-12 09:53:32
你好!當月采購沒收到票! 先暫估入賬。 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 票到,把暫估紅沖,再按照發票入賬。
2024-02-07 19:42:40
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