
企業在實際經營過程中,實際采購業務中,2月份收到供應商2月份開具的1月份業務往來的發票,這個發票是入到1月份,還是入到2月份?還請老師具體講解一下!
答: 你好!一般1月份的采購沒收到票,當月暫估,次月發票到了之后,把暫估沖回,再按照發票重新入賬。
老師,銀行2月份開具了貸款利息費用及手續費的普票,實際這些費用為1月份的,在 1月份已經做了財務費用,那2月份收到發票時,直接將發票附在1月份的憑證里面,還是2月份將其紅沖,再做一筆分錄?這種情況每月都是這樣的,都是下個月開具上個月的發票。
答: 直接將發票附在1月份的憑證里面
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問下公司1月份剛成立,收入發票開了2張 ,1月份的收入有十多萬,成本1月份付了,發票在2月份收到,那1月份的財務報表中營業成本為0,收入有十多萬,這個可以的嗎,如果把這個成本做在1月份怎么做不是貨物,是國際物流
答: 你好; 你有收入對應就得有成本的; 收入和成本是配比的; 不能只有收入; 沒有成本是不合理的
你好,我是生產型企業,如果有原材料發票在1月份開具的,在2月份收到發票,這個入庫單應該寫什么日期,是和發票一致,還是按照2月份日期入庫
老師,問下公司1月份剛成立,收入發票開了2張 ,1月份的收入有十多萬,成本1月份付了,發票在2月份收到,那1月份的財務報表中營業成本為0,收入有十多萬,這個可以的嗎,如果把這個成本做在1月份怎么做
老師:1月份開了2張發票,5月份只是開具了紅字信息表,但是沒有重新開具負數的發票,6月份開可以嗎?(這2張發票是多開的,實際是沒有這筆業務)
老師,問下公司1月份剛成立,收入發票開了2張 ,1月份的收入有十多萬,成本1月份付了,發票在2月份收到,那1月份的財務報表中營業成本為0,收入有十多萬,這個可以的嗎,如果把這個成本做在1月份怎么做




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侯建翔 追問
2024-02-07 20:58
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2024-02-07 21:03
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2024-02-07 21:47