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無語的蝸牛
于2024-02-02 17:03 發布 ??509次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-02-02 17:19
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
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23年7月一筆服務費我直接計入管理費用,24年1月收到服務費發票,這怎么做賬?
答: 借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
?老師,23年12月有筆其他業務收入入錯到財務費用。24年1月份調整,該如何做賬務處理?
答: 都是損益科目沒法跨年更正的。直接調整23年的年度報表,然后做匯算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
23年的費用,直接當年計入管理費用了,發票24年開的,那發票是直接放23年一起裝訂是嗎
答: 金額比較小的,這樣處理可以。
老師請問一下在21年50000服務費 、22年50000服務費, 之前沒有票,就暫估管理費用,23年的3月份才拿到票要沖減。 沖減會計分錄借:管理費用-50000 -50000 貸:銀行存款-50000 -50000再跟發票上做分錄不知道怎么做了,是借:管理費用10000貸:應付賬款10000是這樣做嗎?
討論
1.如果24年初發現23年底重復開票,23年底賬還能改,發票的話可以在24年開張紅字的,那么23年這一筆賬,賬務如何處理?2.政府征用了公司的土地,給了錢,賬務如何處理,涉及哪些稅?3.23年收到了23年12月和24年1月的租金2萬,物業收入5千,考慮相關稅費,賬務如何處理?
你好,a公司2021年10月取得掃描系統柜年費,不含稅金額6000,當時做賬計入借方待攤費用-技術服務費 ,但是直到2022年11月一直沒有分攤,請問老師,現在2022年11月做賬這樣做行嗎 借 管理費用-技術服務費 貸 待攤費用
老師想請問一下我24年收到23年的場地租賃發票,在23年沒有計提也沒有做賬,24年1月支付的場地費并收到發票這個賬怎么做合適
請問老師:公司有一項服務長達10年,每年服務費1萬 ,總共費用10萬,2021年度的1萬費用,發票已開已付款,但是,到12月時,對方直接將后面9年的服務費開過來,公司也付了這9萬,但是實際上是后面每年的服務費用,發票日期是12月份,是將這9萬費用核算到后面22年之后的每年一年的成本費用中?還是說直接入21年的賬?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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