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張穩妥
于2024-02-01 10:01 發布 ??541次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-02-01 10:02
你好,這是有留底還是怎么了?
張穩妥 追問
2024-02-01 10:07
公司沒有盈利純虧損,賬上留的進項稅額
郭老師 解答
2024-02-01 10:09
你好,他是增加你的成本費用進項轉出就可以了
2024-02-01 10:16
結轉到成本里嗎老師
你好,你這個當時的進項是什么業務留下的?
分布出來的借管理費用、貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2024-02-01 10:23
購買固定資產、差旅費招待費,都是管理費用
2024-02-01 10:24
招待費他也抵扣不了增值稅。
招待費的需要進項轉出。
2024-02-01 10:26
好的明白了老師,謝謝您,我現在實收資本和未分配利潤數對上了
2024-02-01 10:28
不用客氣,工作愉快。
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老師好,公司現在注銷了,進項稅額余額怎么沖平,可以直接沖未分配利潤嗎
答: 你好,這是有留底還是怎么了?
老師,您好,發票異常,做分錄是借,利潤分配-未分配利潤負數,貸,進項稅額轉出負數是這樣做嗎
答: 你好,這樣處理可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想咨詢您個問題:公司想注銷,但是賬上有庫存50多萬,這個怎么處理合適,不用交稅或少交稅呀 這樣做會有什么風險嗎 轉入未分配利潤需要做進項稅轉出嗎
答: 您好,建議是視同銷售比較合適
老師,請問,未分配利潤是要手動自己做憑證生成是吧?要怎么計算呢?憑證分錄又怎么做呢?另外,每月的待認證進項稅額,在電子稅局做勾選后,是不是都要把勾選的金額轉入進項稅額?然后如果上期留稅額還有,是不是在下月顯示的時候,它就自動把這次申報的進項和上次留抵金額合計了
討論
老師 我去年年底開了比較大金額的發票 然后今年2月份開進的進項票來抵的 這張發票我走的未分配利潤 這樣是正確的吧
小規模收到跨年專票怎么入賬借利潤分配-未分配利潤,進項稅,貸應付賬款嗎
老師,2024年8月做的一筆進項稅額轉出,當時做的借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 100現在資產負債表的未分配利潤期末數減期初數和凈利潤的差額就是100,這樣是對的嗎,需要做什么處理嗎
老師好,我要把去年的進項稅額轉出,分錄該怎么做呢?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,這樣可以嗎。我們是小企業會計準則
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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張穩妥 追問
2024-02-01 10:07
郭老師 解答
2024-02-01 10:09
張穩妥 追問
2024-02-01 10:16
郭老師 解答
2024-02-01 10:16
郭老師 解答
2024-02-01 10:16
張穩妥 追問
2024-02-01 10:23
郭老師 解答
2024-02-01 10:24
郭老師 解答
2024-02-01 10:24
張穩妥 追問
2024-02-01 10:26
郭老師 解答
2024-02-01 10:28