送心意

彭彩波老師

職稱中級會計師

2024-01-18 10:04

同學您好,如果是沒跨年度發現多提了,用紅字沖回即可。如果跨年度發現多提,應進行納稅調整,并應做如下分錄:貸:累計折舊(紅字),貸:以前年度損益調整,再結轉  借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤

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同學您好,如果是沒跨年度發現多提了,用紅字沖回即可。如果跨年度發現多提,應進行納稅調整,并應做如下分錄:貸:累計折舊(紅字),貸:以前年度損益調整,再結轉 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-18 10:04:28
老師:原值多入賬,那就沖回以前多計提的部分?
2020-06-08 15:49:00
你好? 是設備固定資產賬上金額??
2022-03-08 11:27:47
你好 你去年怎么做帳的 具體分錄
2019-02-21 14:30:55
您好,請問是咨詢什么呀
2023-02-03 00:08:14
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