
老師 那個23年12月底申報了一批貨 當是出口日期沒確定 我就入到23年12月份確定收入了 現在確定是24年1月份出口的 這個還需要把去年的數據在電子稅務局里面調整下嘛
答: 對的,是的,需要這么多的。
老師,外貿企業23年報關出口,發票1月份才開,如果按出口日期確認收入,那要在23年12月申報增值稅無票收入,那我24年實際開票了是不是要把之前23年的無票收入紅沖更正申報?可以跨年紅沖收入增值稅申報嗎
答: 您好!增值稅申報1月份無票收入那里填寫負數,開票那里填寫正數,一正一負,不影響1月份的增值稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,是的,這里的以前年度損益調整都是屬于23年之前的的 也就是22年的,(23年1月份發現以前年度損益調整200元,23年1-12月全年是1000元,那我在編制23年1月份的合并報表的時候,以前年度損益調整是確認200元還是1000元呢?)我想問的是這個問題?因為在我理解中,23年1月份和23年12月份的年初數據是不變的,但是如果年初數據一樣,這個我在編制1月份合并報表的時候,以前年度損益確認200還是1000呢?如果是1000的話那差額800方哪里?如果確認200 那每一次有以前年度損益調整的期初數都不一樣,這樣對嗎?老師可以舉個例子和我說一下嗎?謝謝
答: 那我在編制23年1月份的合并報表的時候1000編制




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郭老師 解答
2024-01-16 16:43
心靈美的檸檬 追問
2024-01-16 16:46
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