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送心意

薇老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2024-01-15 04:54

您好,正在解答中請稍等。

薇老師 解答

2024-01-15 05:24

當(dāng)月末進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣且大于銷項(xiàng)稅額時(shí),不需要進(jìn)行額外的賬務(wù)處理。這種情況會形成留抵稅額,即本期應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)。留抵稅額可以在以后的納稅申報(bào)期中抵扣,也可以申請退稅。

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是的,需要做賬務(wù)處理。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額。一般來說,需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價(jià)格,計(jì)算出公司的應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)金額;其次,計(jì)算出公司已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額;然后,根據(jù)公司的實(shí)際繳稅情況,累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅款;最后,記錄累計(jì)抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42
您好,正在解答中請稍等。
2024-01-15 04:54:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4000, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5000 轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方有余額表示留底。
2023-05-18 14:00:27
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-09-06 20:14:32
你好!這樣的不用單獨(dú)做憑證。
2017-06-21 10:56:34
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