沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
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老師好 2023年12月底開具的勞務發票,2024年1月再支付款項可以嗎?還有那些發票的成本我是計入2023年12月底?還是2024年1月呢?
我們2022年12月餐費是2023年1月付,但是員工承擔的部分是當月扣除,做賬全部做賬1月份了,這個月我們要把餐費調到本月來支付,怎么調賬呢?
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
2023年12月份記賬憑證少記100元的管理費用,借管理費用712 貸應付員工712,實際為812.這樣的科目在2024年1月怎么做調整,因為在2024年1月份按照實際812付的款





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