
老師對方給開了50萬的發票,但是我們只打了49萬的款,怎么辦?合同就是49萬,對方 多開了一萬,對方還不把那一萬紅沖回去
答: 同學,你好 你就按照49萬入賬
老師,銷售貨物給對方,合同金額是40萬,對方只給了35萬,由于雙方因貨物質量糾紛,對方不想給剩余的5萬了,現在對方舉報說不給他們開票,稅務局要求把發票開給他們,那我們這邊是開40萬發票還是開35萬發票呢?
答: 你好,同學 按照40萬實際開票,不給的5萬計入營業外支出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們給對方打了一百萬,對方給我開了100萬的進項發票,我們100萬抵扣了,實際上:只用了60萬,票上面我要怎么處理。對方要怎么處理、要把票處理好,對方才給我們退這40萬
答: 對于你方來說: 已抵扣的 100 萬進項發票,如果實際只使用了 60 萬對應的貨物或服務,那么你方應與對方溝通,確認如何處理剩余部分的發票金額。一般情況下,可以考慮開具紅字發票信息表,將多抵扣的 40 萬對應的部分進行沖紅處理。在賬務處理上,將已抵扣的進項稅額中對應 40 萬的部分進行轉出處理。 具體操作時,你方需準確填寫紅字發票信息表的相關內容,包括發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅額等信息,并上傳至稅務系統。經稅務系統校驗通過后,將信息表傳遞給銷售方,由銷售方據此開具紅字增值稅專用發票。 對于對方來說: 收到你方開具的紅字發票信息表后,應根據信息表內容開具紅字增值稅專用發票,將 40 萬對應的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務處理上,沖減相應的銷售收入和銷項稅額。 同時,對方應按照雙方協商的退款方式,將 40 萬款項退還給你方。在退款時,應做好相關的財務記錄和憑證,以備稅務檢查和審計。




粵公網安備 44030502000945號



優雅的柚子 追問
2024-01-12 11:05
小菲老師 解答
2024-01-12 11:05