送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-01-12 10:59

同學,你好

你就按照49萬入賬

優雅的柚子 追問

2024-01-12 11:05

謝謝老師 是不是這樣四流不一致了

小菲老師 解答

2024-01-12 11:05

同學,你好

是的,但是這個沒有關系

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同學,你好 你就按照49萬入賬
2024-01-12 10:59:31
你好,同學 按照40萬實際開票,不給的5萬計入營業外支出
2024-01-16 09:22:00
你好,這個差額你們還會支付嗎?
2023-12-28 15:06:32
對于你方來說: 已抵扣的 100 萬進項發票,如果實際只使用了 60 萬對應的貨物或服務,那么你方應與對方溝通,確認如何處理剩余部分的發票金額。一般情況下,可以考慮開具紅字發票信息表,將多抵扣的 40 萬對應的部分進行沖紅處理。在賬務處理上,將已抵扣的進項稅額中對應 40 萬的部分進行轉出處理。 具體操作時,你方需準確填寫紅字發票信息表的相關內容,包括發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅額等信息,并上傳至稅務系統。經稅務系統校驗通過后,將信息表傳遞給銷售方,由銷售方據此開具紅字增值稅專用發票。 對于對方來說: 收到你方開具的紅字發票信息表后,應根據信息表內容開具紅字增值稅專用發票,將 40 萬對應的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務處理上,沖減相應的銷售收入和銷項稅額。 同時,對方應按照雙方協商的退款方式,將 40 萬款項退還給你方。在退款時,應做好相關的財務記錄和憑證,以備稅務檢查和審計。
2024-09-23 17:54:04
你好,同學 不用沖紅,進項稅的負數,和進項稅轉出一樣的
2024-03-11 16:04:59
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