送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-01-11 21:22

您好
請問您補計提的時候用的什么會計科目

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:25

我是做的借以前年度貸應交,繳納的時候做的借應交帶銀行

bamboo老師 解答

2024-01-11 21:25

那勾稽關系不平是正常情況 不調整也可以的
要調整的話 要調資產負債表的期初數 做分錄調整不了的

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:26

結轉的時候做的借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益

bamboo老師 解答

2024-01-11 21:28

是的 結賬的時候應該這樣寫分錄

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:28

如果我直接做借所得稅費用貸應交,交的時候做借應交帶銀行呢

bamboo老師 解答

2024-01-11 21:28

請問大概多少金額

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:29

就143,不是很多

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:29

如果不調整我這樣做也是沒有問題的是嗎,這個不會影響審計是不

bamboo老師 解答

2024-01-11 21:30

這么小的金額 那就所得稅費用就好了

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:34

那我就直接做借所得稅費用貸應交,讓你在借應交貸銀行唄

bamboo老師 解答

2024-01-11 21:35

是的 直接這樣寫分錄就好了

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:35

我要這么做的話是不是就影響今年的所得稅費用了

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:36

如果不改的話也沒有影響是不

bamboo老師 解答

2024-01-11 21:40

是就影響今年的所得稅費用

不改沒有影響的 不過您金額不大 計入當期沒事的
以前年度損益調整( prior period adjustments)是對以前年度財務報表中的重大錯誤的更正  重大的才用

飄逸的吐司 追問

2024-01-11 21:44

明白了,謝謝您老師

bamboo老師 解答

2024-01-11 21:44

不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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您好 請問您補計提的時候用的什么會計科目
2024-01-11 21:22:57
你好 是的按你12月末的數據來報
2020-05-04 14:59:36
您好,匯算清繳分錄,若未跨年,借所得稅費用,貸應交稅費應交企業所得稅。跨年,借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交企業所得稅。
2020-06-20 09:45:04
你好; 如果你 財務系統確實沒法調整期初數據的; 可以不用管這個差異金額; 你勾稽關系會有這個差異金額的
2023-04-03 10:31:01
你好,企業匯算清繳補繳所得稅 資產負債表的未分配利潤減少,貨幣資金減少,利潤表不變 所有者權益變動表的未分配利潤減少
2023-05-23 09:32:14
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