送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-01-09 15:04

你好,如果有預交稅款或者留抵稅額,是正常的

陳叁歲 追問

2024-01-09 15:07

沒有的,平時發生交稅的時候,會計分錄,是不是,借:應交稅費-應交增值稅-未交稅費,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2024-01-09 15:07

你好,是一般納稅人單位繳納的增值稅? 

陳叁歲 追問

2024-01-09 15:08

這樣的話,應交稅費這個科目年底就應該是借方負數?

鄒老師 解答

2024-01-09 15:09

你好,如果你只是做借方發生額,沒有做貸方發生額,是會導致借方余額的

陳叁歲 追問

2024-01-09 15:18

老師,來指導一下呢

鄒老師 解答

2024-01-09 15:19

你好,做繳納這個分錄之前,說明銷項大于進項,還需要做結轉的分錄,整個過程下來是不會導致應交稅費負數的

陳叁歲 追問

2024-01-09 15:58

是小規模企業

鄒老師 解答

2024-01-09 16:01

你好,小規模繳納增值稅,計入應交稅費—應交增值稅的借方,是沒有三級明細
發生計入貸方,繳納計入借方,整個過程下來是不會導致應交稅費負數的

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相關問題討論
你好,如果有預交稅款或者留抵稅額,是正常的
2024-01-09 15:04:07
你好;? ? 借方說明你們留底進項稅或者是多繳納了稅費了 。? 你知道這個是電費產生的話; 那么你放棄抵扣; 可以轉 費用去的; 可以的? ?
2022-05-09 09:50:18
你好,這個未交增值稅轉出是什么原因?
2022-03-31 10:43:12
你好,開專票的稅金一開始分錄是,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅金,交完稅款后才是借:應交稅金,貸:銀行存款
2022-01-14 17:08:17
估的成本1294822.7=利潤就不交稅了的
2022-04-09 16:58:29
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