送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-01-08 13:46

你好,進入電子稅務局,點擊負數發票開具,選擇對應發票號碼,確定紅沖就是了 

聰慧的電腦 追問

2024-01-08 13:55

專票是這個嗎?提交就成功了?還有沒有別的流程

鄒老師 解答

2024-01-08 13:56

你好,先做信息的填寫,稅局通過之后錄入號碼,然后開具 

聰慧的電腦 追問

2024-01-08 14:00

就進入這個點擊查詢,出來需要紅沖的開票信息啊,然后下面就是紅字發票點提交,還需要填什么信息嗎,

鄒老師 解答

2024-01-08 14:01

你好,不需要填寫其他信息了 

聰慧的電腦 追問

2024-01-08 14:09

為什么顯示本月發出的確認單1張,對方也沒有抵扣,

鄒老師 解答

2024-01-08 14:10

你好,開具一張負數發票,確認單就是一張啊 

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相關問題討論
你好,進入電子稅務局,點擊負數發票開具,選擇對應發票號碼,確定紅沖就是了?
2024-01-08 13:46:59
你好,不可以的哈,還是要正常交稅的
2023-10-05 16:42:50
你好,是支票 還是發票?
2023-12-25 10:05:54
好在第一行和第二行填寫你的負數銷售額,但是你得去稅務局申報,自己申報不了的。
2022-10-20 16:14:18
老師:不用開3%的票,1%的增值稅專票進行紅沖就可以了,而且在一季度申報時,也只需要申報3月份開具的正票,不需要申報紅沖票。比如說,購買了1000元的商品,支付了900元,則可以開1%的稅率的專票,90元的稅金,但是因為開票錯誤,需要紅沖,則可以紅沖原來開具的1%的稅率專票,而不需要開3%的稅率的專票。
2023-03-20 19:49:42
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