
老師好,我公司欠供應商貨款,但財政幫我們解決了支付給供應商貸款,錢先入我司賬戶,再由我司支付供應商貨款,我需要掛在建工程,也需要掛專項應付款,請問應該怎么入賬
答: 您好,是的, 1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產/在建工程 貸:銀行存款 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----資本溢價
老師你好,我想問一下,有項目補貼款補給我們后,我們這邊直接打款給我們欠款的乙方,但是之前我是記了應付賬款的,借在建工程,應交稅費,貸應付賬款的,請問我收到項目補貼的時候按理來說是記,借銀存,貸專項應付款,付款的時候怎么對沖回去呢?
答: 收到項目補貼款借:銀行存款貸:專項應付款 用補貼款支付乙方欠款(沖應付賬款)借:應付賬款 —XX 乙方貸:銀行存款 同時結轉專項應付款(按補貼對應項目性質處理) 若補貼用于資本性支出(如在建工程): 借:專項應付款 貸:遞延收益 后續在建工程轉固定資產后,按折舊年限分攤遞延收益: 借:遞延收益 貸:其他收益 若補貼屬于與收益相關(如項目運營補貼): 借:專項應付款 貸:其他收益
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師。之前有張憑證把專票當普票入賬了,請問該怎么調整呢? 以前的分錄是 借:在建工程 貸:應付賬款 我的理解是做筆相反的分錄沖銷了,再做一筆正確的。
答: 同學,你好 你的理解正確







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黃謙 追問
2024-01-05 11:15
廖君老師 解答
2024-01-05 11:17
廖君老師 解答
2024-01-05 11:41