請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業所得稅一季度期初資產總額為資產負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

老師你好,我想問一下,有項目補貼款補給我們后,我們這邊直接打款給我們欠款的乙方,但是之前我是記了應付賬款的,借在建工程,應交稅費,貸應付賬款的,請問我收到項目補貼的時候按理來說是記,借銀存,貸專項應付款,付款的時候怎么對沖回去呢?
答: 收到項目補貼款借:銀行存款貸:專項應付款 用補貼款支付乙方欠款(沖應付賬款)借:應付賬款 —XX 乙方貸:銀行存款 同時結轉專項應付款(按補貼對應項目性質處理) 若補貼用于資本性支出(如在建工程): 借:專項應付款 貸:遞延收益 后續在建工程轉固定資產后,按折舊年限分攤遞延收益: 借:遞延收益 貸:其他收益 若補貼屬于與收益相關(如項目運營補貼): 借:專項應付款 貸:其他收益
你好,老師。農業公司蓋大棚,農業局發放政府補助資金給農業公司采用“先建后補1:1”的形式。就是農業公司蓋大棚的成本發票拿去農業局報銷(農業公司自己不開發票),農業局審核后只是補貼相應的報銷費用轉入農業公司對公賬戶。那么成本發票拿去農業局報銷的會計分錄可以這樣寫嗎?(收到成本發票)借:在建工程-人工費400000 在建工程-材料費300000在建工程-水電費166200 貸:應付賬款866200(交給農業局報銷后)借:銀行存款866200 貸:專項應付款866200
答: 同學你好 分錄可以這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我公司欠供應商貨款,但財政幫我們解決了支付給供應商貸款,錢先入我司賬戶,再由我司支付供應商貨款,我需要掛在建工程,也需要掛專項應付款,請問應該怎么入賬
答: 您好,是的, 1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產/在建工程 貸:銀行存款 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----資本溢價








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奇異果 追問
2026-01-04 18:07
樸老師 解答
2026-01-04 18:08