送心意

王璐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-04 14:10

按照發票的性質正常入哈   比如 借:管理費用   貸:應付賬款

2020擁抱更好的自己 追問

2024-01-04 14:14

老師 這個不是真實成本  假如別人白給開的1萬  但是得走下賬對公付  在對私回來
按這個會不會成本虛高了

王璐璐老師 解答

2024-01-04 14:19

哈哈  不建議你們這么做哈 

2020擁抱更好的自己 追問

2024-01-04 14:31

現在收到一個   內賬需要怎么入賬老師

王璐璐老師 解答

2024-01-04 14:37

如果是業務發票  就按照收入成本正常做呀  如果是費用發票就做費用的哈  后面再資金回流

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相關問題討論
你好,做管理――業務招待費,
2023-09-08 15:20:31
你好!你一樣的,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后借:主營業務成本 貸庫存商品
2023-08-11 15:13:12
你好;? ? 500元這個是不會退還的話; 你要做算定金來處理。 借銀行存款貸預收賬款或者合同負債??
2021-11-05 11:04:05
你好,需要入賬的 借;管理費用 貸;其他應付款
2018-06-28 11:19:55
內賬登記入賬時,收到10個點的款項記為收入,同時記錄13個點的進項成本。在會計分錄中,借:銀行存款(或現金),貸:收入;借:成本,貸:應付賬款(或預付賬款)。確保內賬準確反映實際經濟業務和稅務處理。
2024-02-27 15:52:16
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