送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-08-11 15:13

你好!你一樣的,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
然后借:主營業務成本 貸庫存商品

liuwen 追問

2023-08-11 15:17

我們是當月銷售次月開票,這個應交稅費-應交增值稅是費用成本嗎,次月開票的時候要沖減是嗎

宋生老師 解答

2023-08-11 15:19

你好!這個不是成本。是根據收入計提的稅金

liuwen 追問

2023-08-11 15:24

利潤=不含稅收入-生產成本-應交稅金-其他費用        是這樣的嗎

宋生老師 解答

2023-08-11 15:26

你好!是減去稅金及附加,你看利潤表就很清楚了

liuwen 追問

2023-08-11 15:35

老師,因為我們是自己的小公司,主要是關于稅金方面不是很理解怎么計提才是正確的,我們當月銷售次月開票,按不含稅金額入主營業務收入,當月產生的稅金是當月開票實際應交的稅及附加稅,那我們都是不含稅了那交的稅是不是重復算了呢

宋生老師 解答

2023-08-11 15:38

你好!你如果是做外賬,就次月開票的時候確認收入

liuwen 追問

2023-08-11 15:47

我們是內賬,要體現最真實的利潤

宋生老師 解答

2023-08-11 15:48

你好!按標準的做賬方法來做,就是最真實的利潤了。
這個沒有重復的

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相關問題討論
你好,做管理――業務招待費,
2023-09-08 15:20:31
你好!你一樣的,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后借:主營業務成本 貸庫存商品
2023-08-11 15:13:12
你好;? ? 500元這個是不會退還的話; 你要做算定金來處理。 借銀行存款貸預收賬款或者合同負債??
2021-11-05 11:04:05
你好,需要入賬的 借;管理費用 貸;其他應付款
2018-06-28 11:19:55
內賬登記入賬時,收到10個點的款項記為收入,同時記錄13個點的進項成本。在會計分錄中,借:銀行存款(或現金),貸:收入;借:成本,貸:應付賬款(或預付賬款)。確保內賬準確反映實際經濟業務和稅務處理。
2024-02-27 15:52:16
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