
我第一季度的增值稅還沒申報,但是我這邊紅沖了上個月的發票,現在3月份的增值稅要按紅沖之前的申報還是按紅沖之后的申報
答: ?3月份的增值稅要按紅沖之前的申報
老師,您好!23年12月份,開具了全電發票5000元。24年1月,這個業務不做了,需要紅沖發票。我的問題是報12月稅報時,增值稅是正的5000元。到24.1季度申報時,因為紅沖,增值稅是負的5000元。1、24年負數,會有什么影響嗎?2、這個又跨月,又跨年了。應該怎么做合適呢?
答: 真實業務的話 沒什么關系的呀 可以正常申報的哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!23年12月份,開具了全電發票5000元。24年1月,這個業務不做了,需要紅沖發票。我的問題是報12月稅報時,增值稅是正的5000元。到24.1季度申報時,因為紅沖,增值稅是負的5000元。1、24年負數,會有什么影響嗎?2、這個又跨月,又跨年了。應該怎么做合適呢?
答: 可以的就是負數自己不能申報成功需要去大廳申報的。







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阿毛???? 追問
2024-01-03 11:51
王璐璐老師 解答
2024-01-03 11:54
王璐璐老師 解答
2024-01-03 11:55