送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-02 10:33

你好,你們需要報銷給法人嗎?

郭老師 解答

2024-01-02 10:34

如果是的話,借管理費用福利費等
貸應付職工薪酬福利費,
借應付職工薪酬福利費
貸其他應付款法人,然后和工資一塊在工資、薪金本期收入填寫。

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你好,你們需要報銷給法人嗎?
2024-01-02 10:33:58
1、工資計提時: 借:管理費用/制造費用/銷售費用等 ? ? 貸:應付職工薪酬-工資 2、發放工資時,代扣代繳個人所得稅: 借:應付職工薪酬 ? ? 貸:應交稅費-應交個人所得稅(代扣工資個人所得稅) ? ? ? ? 銀行存款 其他應付款--社保 其他應付款---公積金 3、上交個人所得稅時: 借:應交稅費-應交個人所得稅(代扣工資個人所得稅) ? ? 貸:銀行存款
2024-03-28 15:51:51
你好同學 計提工資等 財務會計 借:業務活動費用等 貸:應付職工薪酬-工資700000 津貼50000 獎金50000 預算會計無業務
2023-11-21 22:30:21
1借銷售費用16500 貸應付職工薪酬16500
2022-03-18 19:51:29
個人所得稅計提分錄 借;應付職工薪酬 貸;應交稅費——個人所得稅
2018-04-02 08:54:11
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