送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-27 13:45

原來這個單位有沒有賬呢?

心靈美的檸檬 追問

2023-12-27 13:47

有一些憑證老師

玲老師 解答

2023-12-27 13:49

如果沒有賬咱就先盤點出來資產負債私收資本這些錄入基礎試算平衡開始

如果沒有賬,咱就先盤點出來資產負債實收資本這些錄入期初試算平衡開始做賬。

心靈美的檸檬 追問

2023-12-27 14:25

這些數據那電子稅務局哪個財務報表銀行流水結合起來填入可否

玲老師 解答

2023-12-27 14:27

這些你要按實際盤點的數據,然后和申報有錯誤的可以更正申報。

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原來這個單位有沒有賬呢?
2023-12-27 13:45:36
你好;? 是的。 直接 有原材料欄次的 ;? ?跟庫存商品沒有關系的;? ? 是的?
2022-05-06 15:36:22
你好!留抵稅額不需要單獨做賬,在抵扣時直接抵扣即可。如果已經認證還沒抵扣,計入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額。
2019-06-08 16:56:57
你好! 建議做分錄: 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸利潤分配…未分配利潤
2022-03-26 12:36:09
您好,看是哪個月為建賬的期初月份了,如果是1月份,那就是上年遺留下來的余額。
2017-03-08 23:07:41
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