送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-12-20 19:07

同學您好,您好,借:應付賬款,貸:營業外收入

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同學您好,您好,借:應付賬款,貸:營業外收入
2023-12-20 19:07:26
同學你好 1 借,待處理財產損溢5500 借,累計折舊3000 貸,固定資產8500 2 借,原材料720 貸,待處理財產損溢720 3 借,待處理財產損溢470 貸,原材料470 4 借,待處理財產損溢1600 貸,庫存商品1600 5 借,壞賬準備785 貸,應收賬款785 6 借,應付賬款650 貸,營業外收入650 7 盤虧機器由使用部門賠償500元; 借,其他應收款500 借,營業外支出5000 貸,待處理財產損溢5500 盤盈材料屬計量差錯; 借,待處理財產損溢720 貸,管理費用720 盤虧材料是非常損失,由保險公司賠償; 借,其他應收款470 貸,待處理財產損溢470 盤虧產成品屬非常原因,由企業負擔 借,管理費用1600 貸,待處理財產損溢1600
2022-06-13 15:26:17
你好;? ? ? ? ? 你的意思是應付賬款? 少支付500 要調整 應付賬款的金額嗎? 那發票是怎么開的總額金額? ?
2022-12-12 14:39:45
你好,同學 收款 借銀行存款 貸應收賬款 付款 借應付賬款 貸銀行存款 借款 借銀行存款 貸短期借款 收入 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 結轉 借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅 應交稅費未交增值稅
2024-04-23 09:18:10
轉入營業外收入就是
2023-11-16 21:36:12
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