送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-03-07 11:44

同學,
你好
借 庫存商品 3500
貸 應收賬款 3000
   應付賬款 500

整齊的老鼠 追問

2022-03-07 11:50

不用紅字沖銷嗎?

整齊的老鼠 追問

2022-03-07 11:53

我是借應收賬款3000、貸主營業務收入3000、貸庫存商品3000、借主營業務成本3000都是紅字,然后借庫存商品500、應付賬款500

星河老師 解答

2022-03-07 11:55

同學,
你好,
你的分錄正確,要紅字沖減已經結轉的收入和成本。

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相關問題討論
你好 借:應付賬款 200 貸:應收賬款200
2023-01-17 09:36:49
根據余額決定你科目的借貸方,其中一種 借:應收賬款 貸:應付賬款
2019-05-23 11:20:53
同學, 你好 借 庫存商品 3500 貸 應收賬款 3000 應付賬款 500
2022-03-07 11:44:53
是的,就是那樣處理的
2023-10-09 10:34:25
您好 借:信用減值損失 15000 貸:壞賬準備 15000 借:信用減值損失 3000 貸:壞賬準備 3000 借:壞賬準備 20000 貸:應收賬款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用減值損失 18500 貸:壞賬準備 18500 借:銀行存款 15000 貸:應收賬款 15000 借:應收賬款 15000 貸:壞賬準備 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:壞賬準備 10500 貸:信用減值損失 10500
2022-03-16 22:26:37
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