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于2019-05-23 11:19 發布 ??2211次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-05-23 11:20
根據余額決定你科目的借貸方,其中一種借:應收賬款貸:應付賬款
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同一公司應收賬款200,應付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
答: 你好 借:應付賬款 200 貸:應收賬款200
我去年有兩筆賬本來是應付賬款,我做成應收賬款了,現在怎么調整呢,怎么做會計分錄
答: 根據余額決定你科目的借貸方,其中一種 借:應收賬款 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,A公司替B公司墊付款給C公司,B公司會計分錄是借:應付賬款C公司貸:應收賬款A公司嗎
答: 是的,就是那樣處理的
應收賬款轉其他應付款會計分錄
討論
某企業自20X1年起采用備抵法核算應收賬款壞賬損失。20X1年年末估計的壞賬為10 000元;20X2年發生壞賬4 000元,20X2年年末估計的壞賬為14 000元;20X3年發生壞賬20 000元,20X2年確認的4 000元壞賬有3 000元收回,20X3年年末估計的壞賬為9 000元。要求:請編制相關會計分錄。
例3:2021年12月31日,甲公司成立,設定壞賬率為10%。截止1.2022年1月31日,該公司應收賬款余額100萬T.2.2月28日,該公司應收賬款余額150萬元。3.3月31日,該公司應收賬款余額180萬元。J壞賬 4.4月30日,該公司應收賬款余額170萬元。長5.5月31日,該公司應收賬款余額150萬元。例4編制相關會計分錄。1.6月10日,確認壞賬8萬元。月底應收賬款余額160萬。2.7月20日,已己確認的壞賬8萬元重新收回。
老師您好,中途建賬的公司應收賬款有期初余額,借:應收賬款,貸方如何做會計分錄
上游公司要給我們結算貨款了,但是前期已結算的貨款現在要從這批貨款中扣除2000元錢,使應收賬款變少,但是不能減這批貨款中的應收,因為每個應收都有對應的客戶,那么這批貨款應該怎么做會計分錄
三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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