企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

當月暫估入庫時借:庫存商品,貸應付賬款,然后暫估的貨結轉成本了,借主營業務成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應付賬款紅字,然后相應的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業務成本紅字,貸庫存商品紅字
答: 你好 對的是這么做的
貨已收到,但是發票沒有收到,,上月做賬,借庫存商品100,貸應付賬款-暫估100,這個月發票只收到了60,做賬第一步借;庫存商品100(紅字),貸,應付賬款-暫估100(紅字) ,第二步,借庫存商品60,貸應付賬款60?老師,您看對嗎
答: ?你好;? ? ?你收到60 就紅沖60哈;? ? ? ? ? 剩下40還是在暫估里面去哈? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我去年采購一批商品對方給我多開了發票,今年發現這個問題,紅沖了這部分發票:22年分錄借:庫存商品 藍字 應交稅費--應交增值稅(進項) 藍字貸:應付賬款 藍字今年發現問題紅沖借:庫存商品 紅字 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 藍字貸:應付賬款 紅字這樣嘛?
答: 您好,多開票是否多入庫!








粵公網安備 44030502000945號



努力學習中。。。。。 追問
2023-12-18 12:28
小菲老師 解答
2023-12-18 12:29
努力學習中。。。。。 追問
2023-12-18 12:55
小菲老師 解答
2023-12-18 12:56
努力學習中。。。。。 追問
2023-12-18 14:21
小菲老師 解答
2023-12-18 14:22
努力學習中。。。。。 追問
2023-12-18 16:30
小菲老師 解答
2023-12-18 16:43