
我三月份暫估入庫5萬,借 庫存商品5萬 貸應付賬款~暫估入庫5萬 7月份支付3萬 借應付賬款3萬 貸銀行存款3萬 8月份收到發票3萬 借庫存商品 應交稅費(進項)貸應付賬款 同時紅字沖銷3月暫估三萬 對不對
答: 是的,要紅沖暫估分錄后,按實際取得發票金額重新編制分錄。
老師,我2021年暫估商品入庫,借:庫存商品5萬,貸:應付賬款暫估入庫5萬,2022年1月回票2萬,紅沖去年的暫估,又重新暫估未回的發票3萬。確定2月不會再收到3萬的發票以后也不會再收到,所以我做匯算清繳時調增的應納所得稅額3萬元,我重新暫估的3萬庫存商品和應付賬款怎么做賬務處理?
答: 你好,結轉了成本沒有,借主營業務成本貸庫存商品做了這個嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月暫估入庫時借:庫存商品,貸應付賬款,然后暫估的貨結轉成本了,借主營業務成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應付賬款紅字,然后相應的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業務成本紅字,貸庫存商品紅字
答: 你好 對的是這么做的





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