送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-02-28 10:33

您好!申報的時候做進項稅額轉出。借應付賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

? ? ? 追問

2018-02-28 10:41

是住宿費發票。。。。。。。。。。。

宋生老師 解答

2018-02-28 10:42

你好!也是一樣的。你把原材料改成對應的科目

? ? ? 追問

2018-02-28 10:44

進項轉出時: 借:管理費用   貸:應交稅費-進項轉出 
那收到發票的時候呢?

宋生老師 解答

2018-02-28 10:45

您好!收到發票的時候,從新按你上月的分錄做就好了。

? ? ? 追問

2018-02-28 10:45

作廢了,對方重新開發票了
。。。。

宋生老師 解答

2018-02-28 10:46

你好!你收到發票的時候,借管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。

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相關問題討論
您好!申報的時候做進項稅額轉出。借應付賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-02-28 10:33:50
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費如果開了負數,發票上面的分錄不變,金額是負數就可以。
2020-06-18 16:37:19
原來的分錄不變,金額是負數,然后在附表二填寫紅字發票進項稅額轉出
2020-03-31 11:35:05
您好 借:固定資產--手機 應交稅費-進項稅額 貸“現金”
2018-12-06 16:49:43
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