送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-11-21 19:35

你好,是的,是這樣的
借:銀行存款 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本  , 貸:庫存商品

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你好,是的,是這樣的 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2023-11-21 19:35:45
那就按照貸方金額結轉本年利潤咯,借:主營業務成本 貸:本年利潤
2020-02-12 16:10:35
您好 應交未繳的增值稅.結轉至未交增值稅.以后..月底結轉成本收入的時候..不用再做分錄了
2020-06-14 11:59:30
借應收賬款80*800+8320=72320 貸主營業務收入64000 應交稅費應交增值稅銷項稅額8320 借主營業務成本48000 貸庫存商品48000
2023-05-06 05:13:22
你好 借 未交增值稅,貸轉出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
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