送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-08-07 10:50

您好
借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額5
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2
貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅5-2=3

借 應交稅費-應交增值稅稅-轉出未交增值稅  3
貸 應交稅費-未交增值稅 3

在水一方 追問

2024-08-07 10:57

上月轉出未交增值稅借方余額1,不能抵這個月未交增值稅嗎?

bamboo老師 解答

2024-08-07 10:57

上月轉出未交增值稅借方余額1

您還沒有結轉到應交稅費-未交增值稅這個科目 對么?

在水一方 追問

2024-08-07 11:02

是的。上月做了以下之筆分錄之后,請問正確還要做什么分錄?
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2
       應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1
       貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3

在水一方 追問

2024-08-07 11:07

上月是否應該還要做一筆?
借:應交稅費-未交增值稅  1
   貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  1

bamboo老師 解答

2024-08-07 11:09

是的  上個月也要做這一筆分錄的
然后就自然體現了抵減本期只需要繳納3-1=2

在水一方 追問

2024-08-07 11:12

電子稅務局上月的進項全部認證了,上月未抵扣完的進項1,這個月可以直接抵減嗎?

bamboo老師 解答

2024-08-07 11:14

電子稅務局上月的進項全部認證了,上月未抵扣完的進項1,這個月可以直接抵減  

主表上有 上期留抵稅額欄次體現的

上傳圖片 ?
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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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