
我這邊有家供應商在2017年8月份支付52000元,2017年9月份只來料了2600,余49400沒來料,現在那個供應商老板跑了,我們這邊現在要把那個壞賬處理掉,應該怎么處理
答: 您好,這個的話,你們應收賬款掛賬是49400嗎這個?
老師,客戶給我們供應商支付20萬,需要供應商幫我們開稅票,稅點是5個,但是我們中間吃一個點,這一個點怎么做賬
答: 你好!這種你要么就開信息服務費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好麻煩問一下我們單位支付給供應商的配送費應該掛到那個科目中?我該怎么做賬呢?
答: 您好,如果是采購業務發生的記采購成本借庫存商品等,但銀行存款






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