老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

我們供應商給我們送貨,金額比較小,對方就不開票了,錢也不要了,我們賬上就掛著應付暫估,這個暫估我們能自己做個紅字沖掉嗎,還是就讓它掛著
答: 直接掛著就是了哈,是真實取得貨物
存貨暫估入庫后,如果不能取得發票,應付賬款~暫估就讓它一直掛賬嗎?長期掛著行不?怎么處理為好?
答: 答案是肯定的,您理解的完全正確
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現在供應商沒有開發票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
答: 具體步驟如下: 1、在應付賬款-暫估供應商貨款上做一筆貸方憑證,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,借:銀行存款,注明“應付賬款-暫估供應商貨款沖減銀行存款”; 2、在庫存商品上做一筆借方憑證,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,借:庫存商品,注明“應付賬款-暫估供應商貨款沖減庫存商品”。





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