請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

我想問一下,比如員工預支工資1000元,等到發工資時應該怎么記分錄啊,等發工資時呢,計提當月工資時呢
答: 借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款、 銀行存款, 借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資, 這個計提的工資包含這個1000
我想問一下,比如員工預支工資1000元,等到發工資時應該怎么記分錄啊,等發工資時呢,計提當月工資時呢,就比如這個月工資是5000 然后他已經借啦1000
答: 借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款、 銀行存款, 借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資, 這個計提的工資包含這個1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師三月份我把一個員工的工資多計提了1000元,再四月份發工資的時候也多發了她1000。五月份發工資的時候我在這個員工四月份的工資里扣下三月份多發的1000元。那么這個得如何記賬呢?首先沖掉,三月份多計提的1000元。借:管理費用-1000貸:應付職工薪酬-1000 。然后我的應付職工薪酬貸方有-1000的余額。這個賬應該怎么平呢/
答: 你好,你多發給他了1000,這個就不需要做額外賬務處理啦 然后你們在發給他工資的時候,少發給他1000,你少計提1000,少支付給他。





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