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購買材料對方公司多開了發票過來(金額和稅額多開了),但是只能按實際付款,就是少付款了,然后發票不能退了,只能按收到的材料付款,把稅給調平,但實際付款按收到貨去付款的(少付款),這樣做賬會有問題嗎?
我是材料結算會計,上個月給廠家付了全額預付款,我們稅務會計為了抵扣增值稅就催著要發票,貨未到,也沒有入庫單,就直接拿著發票做進項稅,沖減預付款,請問這樣做賬可以嗎?




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