
老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
根據企業醫保、養老保險、失業保險等完稅憑證怎么做會計分錄,主要是個人繳納部分和單位繳納部分,其他應付款和應付職工薪酬該怎么寫?重點在這
答: 您好 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應付款-個人社保費 貸;銀行存款 根據扣款單據這樣寫分錄就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,員工自己繳納了企業年金個人部分,而且從工資里也扣過個人部分了,現在退給員工企業年金個人部分如何寫會計分錄?我寫的借應付職工薪酬2751元貸其他應付款2751元,借應付職工薪酬5022借其他應付款2751,貸銀行存款,結果應付職工薪酬貸方就出現負數了
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等










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