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機智的高跟鞋
于2023-10-21 16:07 發布 ??529次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-10-21 16:13
應交稅費借方金額里面填寫的
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銷售費用中應交稅費(進項稅)咋樣做T型賬戶
答: 應交稅費 借方金額里面填寫的
老師,力資費的專票,是借銷售費用,應交稅費-進項稅額,貸應付賬款么? 我百度時候有借銷售費用,應交稅費-進項稅額轉出貸應付賬款,為什么需要進項稅額轉出?
答: 您能將業務背景介紹一下嗎?老師才好判斷您公司是否需要做進項稅額轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師本月進項>銷項還用做這個分錄嗎?需要把進項結轉嗎?我還用借應交稅費轉出未交 貸 應交稅費進項借應交稅費未交 貸應交稅費轉出未交
答: 您好,是的,轉到轉出未交增值稅科目。
老師,1、取得一張發票,大米18919.50元,進項稅額1702.76元,價稅合計20622.26元,用于市場推廣,賬務處理如下:借:銷售費用20622.26 應交稅費-應交增值稅(進項) 1702.76貸:銀行存款 20622.26 應交稅費-增值稅(銷項)1702.762、取得一張發票購雨傘30445.55元,進項稅304.45(1%稅率),價稅合計30750元,用于市場推廣,賬務處理如下:借:借:銷售費用 33983.16 應交稅費-增值稅(進項)304.45貸:銀行存款 20622.26 應應交稅費-銷項3537.61這樣對嗎?
討論
請問隨貨物一起出口時,單獨贈送客戶外購幾個紙箱,這個要做進項稅轉出嗎?借方是做銷售費用嗎?
老師,購買方紅字發票沖銷怎么寫分錄,已勾選抵扣 原借:費用 進項 貸:銀行 ,借:銷售費用 借應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
上月做的分錄:借銷售費用7075.47,借應交稅費(進項稅額)424.53貸銀存存款7500本月退回多收的1500,怎么做分錄,怎么沖紅
就是那個銷售費用的手續費,不用記入進項稅嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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