送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-10 10:13

你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發票,只開1500加稅合計這些就可以的。借銀行存款1500
借銷售費用負數,
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。

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你好,如果你月末進項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發票,只開1500加稅合計這些就可以的。借銀行存款1500 借銷售費用負數, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022-08-10 10:13:16
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
你好,當月進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-03-23 20:46:49
您好,是的,轉到轉出未交增值稅科目。
2022-01-13 11:43:47
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