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于2023-10-19 09:10 發布 ??755次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-10-19 09:10
你好,這個多開兩分錢也沒啥影響了
00 追問
2023-10-19 09:20
帳不平呀,支付金額與發票金額不平呀這塊如何調?
東老師 解答
多開的,你們少付了,記入營業外收入
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
收到的進項專用發票,對方多開了2分如何調整?
答: 你好,這個多開兩分錢也沒啥影響了
收到一張發票,對方多開了1分錢,如何調?打款5萬,發票開5000.01,如何調?
答: 這個1分錢進入營業外收支就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月月末收入多結轉了,本月如何調整多結轉的收入,購入原材料的進項稅額未認證抵扣,本月需要做進項稅額轉出,以上2筆業務本月如何調整分錄如何寫。
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
購貨時對方多開發票了,我收到專票如何做賬務處理?
討論
上月專票地址錯了,費用已經正常做了,然后已經開具紅字并重新開具專票了。現在進項轉出的分錄是這樣做嗎借:應交稅費-增值稅-進項稅 -2 貸:管理費用-郵寄費-2本月收到票時借:應交稅費-增值稅-進項稅 2 貸:管理費用-郵寄費 2只調整進項不調整費用還是全部需要調整?
進項稅額已全部抵扣,已入賬,但實際收到的進項發票沒有那么多,下月如何調整
一般納稅人企業,當月已經給對方開具了銷售專用發票,但是購進的進項發票要在下月才到,如何做賬?如何結算成本?
以前年度查到一筆取暖費代收,沒開給對方發票,借銀行貸預收,然后我們代付取暖費,發票開給我們了,借管理費用、進項稅,貸銀行,現在應如何調整
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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00 追問
2023-10-19 09:20
東老師 解答
2023-10-19 09:20