送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-10 16:29

這個全部都需要重新做。

林妹妹 追問

2022-04-10 16:32

之前做分錄的時候是借:管理費用
應交增值稅-進項稅
貸:銀行存款。
請問現在要怎么做分錄呢?

東老師 解答

2022-04-10 16:32

借管理費用負數
應交增值稅-進項稅 負數
貸:銀行存款。負數

林妹妹 追問

2022-04-10 16:36

那收到票就按正數重新做一遍就好了是嗎?

東老師 解答

2022-04-10 16:37

對做一個負數,你再做一個正數就好了。

林妹妹 追問

2022-04-10 17:21

好的,謝謝老師

東老師 解答

2022-04-10 17:21

不客氣,幫忙給個五星好評

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相關問題討論
您好 請問是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
這個全部都需要重新做。
2022-04-10 16:29:54
您好,因為業務招待費進項稅不抵扣
2022-11-19 13:14:16
你是不是沒有需要交增值稅?
2019-01-15 15:47:08
你好,這個手機是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
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