送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-24 23:06

你好,管理費用結轉到本年利潤

冉老師 解答

2022-01-24 23:06

應交稅費兩個科目對沖

哈小子 追問

2022-01-24 23:09

只用做一筆,年底轉銷:   借:應交增值稅(進項稅額轉出)   貸:應交增值稅(進項)  是這樣嗎?

冉老師 解答

2022-01-24 23:10

你好,是的,學員,你說的很對的

哈小子 追問

2022-01-24 23:11

謝謝老師

冉老師 解答

2022-01-24 23:12

不客氣,祝你工作順利。學員

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相關問題討論
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
你好,這個手機是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
您好,對的,是這樣做的
2023-08-04 14:55:52
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