送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-10-18 10:55

你好,借:應交稅費-未交增值稅471900
 貸:銀行存款471900

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你好,借:應交稅費-未交增值稅471900 ?貸:銀行存款471900
2023-10-18 10:55:35
借庫存商品 貸進項轉出 這樣的
2023-08-15 14:05:47
1、計算該企業本月“應交稅費應交增值稅”科目的余額并做出會計分 2600-(2550-51)-600=-499 借:應交稅金-未交增值稅 499 貸:應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)499
2022-10-17 14:18:31
你好,2月的這個4000你直接做應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2024-04-11 17:15:36
(1) 2023年6月份,甲公司當月發生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 38200 貸:應交稅費——未交增值稅 38200 借:應交稅費——未交增值稅 30000 貸:銀行存款 30000 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉賬。寫出轉出未交增值稅的分錄。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 13200 貸:應交稅費——未交增值稅 13200 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。 借:應交稅費——未交增值稅 13200 貸:銀行存款 13200
2023-10-29 06:07:52
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