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送心意

Fenny老師

職稱注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-03-05 14:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是對的。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)成本費(fèi)用科目
借:管理費(fèi)用等50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50

蒲公英 追問

2025-03-05 15:24

老師你說的這個分錄我也做了,我想問的是月末貸方有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額,用用不轉(zhuǎn)了的,需不需要從借方轉(zhuǎn)出

Fenny老師 解答

2025-03-05 15:29

也是轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
您好,轉(zhuǎn)出的科目是進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-12 12:02:51
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