送心意

大明明老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-10-16 17:41

借:管理費用——工資10000  ——福利費1400  貸應付職工薪酬11400    借:管理費用 3000  貸:原材料 3000  應交稅費——進項稅額轉出3000*0.13     借:管理費用15000  貸:累計折舊15000

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借:管理費用——工資10000 ——福利費1400 貸應付職工薪酬11400 借:管理費用 3000 貸:原材料 3000 應交稅費——進項稅額轉出3000*0.13 借:管理費用15000 貸:累計折舊15000
2023-10-16 17:41:35
是的,就是那樣處理的哈
2023-01-03 09:09:13
您好 1.生產車間從倉庫領用各種原材料進行產品的生產。用于A產品生產領用:甲材料300千克,單價12元,乙材料200千克單價20元,用于B產品生產領用,甲材料200克,單價12元,乙材料150克 單價20元 借:生產成本-A? 300*12%2B200*20=7600 借:生產成本-B? 200*12%2B150*20=5400 貸:原材料-甲? 300*12%2B200*12=6000 貸:原材料-乙? 200*20%2B150*20=7000 2、結算本月應付職工工資,按用途歸集如下:A產品生產工人的工資為8000元,B產品產工人的工資為7000元,車間管理人員的工資為2000元,企業管理部門人員的工資為3000元 借:生產成本-A? 8000 借:生產成本-B? 7000 借:制造費用 2000 借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬 20000 3、按職工工資總額的14%計提職工福利費。其中:A產品生產工人為1120元,B產品生工人為980元,車間管理人員為280元,企業管理部門人員為420元。 借:生產成本-A? 8000*0.14=1120 借:生產成本-B? ?7000*0.14=980 借:制造費用 2000*0.14=280 借:管理費用 3000*0.14=420 貸:應付職工薪酬 20000*0.14=2800 計提本月固定資產折舊,車間使用固定資產折舊800元,企業管理部門使用固定資產析舊 600 元。 借:制造費用 800 借:管理費用 600 貸:累計折舊 1400 5.以銀行存款支付本月車間負擔的水電費1000元。 借:制造費用 1000 貸:銀行存款 1000
2022-06-19 20:04:04
一、這個需要通過應付職工薪酬——福利費科目過一下。
2019-10-20 11:46:33
購入時借固定資產 貸銀行存款。計提折舊時借管理費用――福利費 貸累計折舊
2020-06-17 18:19:13
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