送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-10-15 22:56

您好,可以呀,因為發票來了以后這個暫估沖回,再按發票入賬,一正一負就當是按發票記入的實際成本

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您好,可以呀,因為發票來了以后這個暫估沖回,再按發票入賬,一正一負就當是按發票記入的實際成本
2023-10-15 22:56:36
那么就只有 借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-09-16 09:03:49
您好,這個是可以的哈,都這么做的
2022-01-17 13:44:06
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好,暫估和發票一致的可以不用沖成本,如果不一致的需要。
2022-12-07 09:46:21
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