送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-09-26 14:06

借應付賬款  貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整  貸利潤分配未分配利潤

王宏偉 追問

2023-09-26 14:47

老師,分錄我這樣做有問題嗎,還有就是無論暫估多還是少,不都涉及到企業所得稅的少交和多交嗎,這個要單獨做分錄嗎

東老師 解答

2023-09-26 14:48

你這么做賬,涉及到所得稅的話就是這么做的

王宏偉 追問

2023-09-26 14:49

所得稅要做分錄嗎,比如借應交稅費-應交所得稅,待以前年度損益調整等等,這個分錄要做嗎

東老師 解答

2023-09-26 14:49

對,要補所得稅的話,也是需要計提一下

王宏偉 追問

2023-09-26 14:50

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-09-26 14:51

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:以前年度損益調整 貸:其他應付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55
借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023-09-26 14:06:09
你好,先找到之前的賬看怎么處理的,然后才能清楚現在怎么處理。看當時暫估入庫了嗎?看賣時確認收入了嗎?
2022-04-20 15:30:20
同學你好 借庫存商品 貸應付賬款暫估 這個才是暫估的分錄呀 賣出去正常做賬 你收到發票之后直接紅沖暫估的分錄然后按照發票入賬就可以
2022-04-20 12:06:31
借以前年度損益調整 貸應付賬款或者是銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2022-06-01 11:35:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...