送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-09-14 10:17

您好,是支付的嗎還是啥

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:19

收到國家科技部項目專款,借:銀行存款,貸:專項應付款。用專款購買計算機服務費的時候,借:管理費用-研發支出-科技部項目-服務費,貸:銀行存款

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:21

或者聘請專家咨詢時,借:管理費用-研發支出-咨詢費,貸:銀行存款。那那個專項應付款在什么時候去抵消掉這個科目呢?

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:22

專項應付款的話,是回頭沖減你這個費用的

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:26

就是項目結束,能資本化的就借:專項應付款,貸:資本公積。費用化的話就借:專項應付款,貸:管理費用-研發支出 ,對嗎?如果這樣操作,一個項目涉及好幾年工程的,跨年了沖減費用科目,弊端不就對利潤表影響很大?或者用以前年度損益調整科目來代替管理費用,不就需要涉及到調賬了/

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:30

嗯對是這個意思的哈,這個是不影響的

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:33

我懂賬務處理的借貸怎么做,但是就是有些疑惑是不是費用化的時候,借:專項應付款,貸:管理費用,這樣直接沖減抵消掉科目。我疑惑的點是這樣做,不跨年的時候貸:管理費用科目,對當年利潤表影響很大。跨年后是用以前年度損益調整科目嗎?用這個科目是不是就意味著調賬了?

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:38

對,跨年的話用以前年度損益調整,1所以盡量別跨年,當月支出當月處理

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:40

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:42

但是簽訂的項目合同這就是一個長期的項目,為期3年,不跨年也做不到啊。這個是我在網上查的,費用支出的時候又寫直接借:專項應付款,貸:銀行存款。究竟收到科技部項目撥款及支付的整套會計分錄到底怎么做啊?講的都不一樣

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:43

做費用,因為你簽訂的是長期沒錯,但是你不可能費用三年確認一次是吧

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:44

您的意思是當月確認一次,或者當年就確認一次。確認的時候借:管理費用,貸:專項應付款?

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:46

嗯對,這樣就不涉及到跨年的

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您好,是支付的嗎還是啥
2023-09-14 10:17:54
這個計入營業外收入-政府補助
2023-05-13 09:19:20
你好,進入到營業外收入里面。
2023-04-07 16:37:31
你好,給這個錢是干嘛用的呢?
2023-12-01 15:02:00
你好,這是一筆什么錢呢?
2023-12-01 14:59:16
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