送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-01 15:02

你好,給這個錢是干嘛用的呢?

風的盡頭 追問

2023-12-01 15:07

科技部的項目,我們申報獲批,然后劃撥給我們的專項資金

東老師 解答

2023-12-01 15:08

借,銀行存款貸,專項應付款

風的盡頭 追問

2023-12-01 15:09

那我用這筆費用時候怎么記賬呢?

東老師 解答

2023-12-01 15:14

應先通過“專項應付款”科目核算,待撥款項目完成后,形成各項資產的部分,應按實際成本,借記“固定資產”等科目,貸記有關科目,同時,借記“專項應付款”科目,貸記“資本公積”(撥款轉入)科目

風的盡頭 追問

2023-12-01 15:23

我們這筆款項只是用來研發且不形成資產,這個該怎么處理老師?

東老師 解答

2023-12-01 15:25

固定資產換成研發費用就成

風的盡頭 追問

2023-12-01 16:03

我們不形成資產還需要最后計入資本公積那一步嗎?

東老師 解答

2023-12-01 16:09

這個也是還是需要做的

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相關問題討論
你好,給這個錢是干嘛用的呢?
2023-12-01 15:02:00
你好,這是一筆什么錢呢?
2023-12-01 14:59:16
同學你好 你們還要還嗎
2021-08-11 12:12:26
您好,這個開票直接開某某補助金就成
2024-07-17 10:27:29
您好,是和經營直接相關的嗎
2023-01-10 17:37:11
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