送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-09-10 06:43

您好

往來賬款科目設置中,有“一預到底”的說法,沒有“一應到底”的說法哈

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2023-09-10 08:01

如果沒有一應到底的說法,那么假如:
甲公司2023年6月1日銷售給乙公司一批價值5萬元的貨,乙公司未付款,此時會計分錄:借應收賬款50000 貸:庫存商品50000;6.3日乙公司付款6萬元,一是償還上次的5萬元,而是預付1萬元繼續購買甲公司的貨物。那么在這種種情況下,6月3日的會計分錄應該怎么做?①借:銀行存款6萬元  貸:應收賬款5萬  貸:預付賬款1萬  ②借:銀行存款6萬  貸:應收賬款6萬
老師請問上述案例中,①和②哪個是會計實務中的操作方法,還是另有其他的會計分錄方法
謝謝

bamboo老師 解答

2023-09-10 08:28

②借:銀行存款6萬 貸:應收賬款6萬
這樣做賬務處理就可以了哈

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2023-09-10 09:14

老師,如果這樣的話,是不是就是說:在同一個客戶/供應商業務中,如果第一次用的是什么往來科目,那么今后都用同一科目進行做賬,應收或預收只用其中一個;應付或預付只用其中一個,至于用哪一個,看看與該客戶的第一筆往來業務用的是哪一個科目。可以這樣理解嗎

bamboo老師 解答

2023-09-10 09:15

可以這樣理解的哈 這樣不會亂
不然同一個往來單位一會這個科目一會那個科目  很容易亂套

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2023-09-10 09:24

謝謝老師,那么是不是也可以理解成可以有“一應到底”。(* ̄︶ ̄)

bamboo老師 解答

2023-09-10 09:36

可以這樣理解哈 但是一般不這么表述

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2023-09-10 09:45

老師,不好意思,我再進一步提問一個假設性的問題。
    如果一個外部公司A既是公司原材料/庫存商品的供應者,又是公司產品的客戶(不知道實務中有沒有這個問題)。那么在做賬的時候,對于A公司是不是作為供應商和作為客戶分開記賬。比如,作為供應商,發生往來時用應付/預付賬戶;作為客戶,發生往來時用應收/預售賬戶。
    在看賬本的時候,針對這個公司A,當看到會計科目是應收/預收的時候,知道是向這個A公司銷售產品發生的往來;當看到會計科目是應付/預付的時候,知道是從這個A公司采購發生的往來。
    十分感謝老師

bamboo老師 解答

2023-09-10 09:46

A既是公司原材料/庫存商品的供應者,又是公司產品的客戶

那最好是分開記賬 體現銷售多少 采購多少 然后可以合并收支
實際工作中這種業務比較少 

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2023-09-10 10:21

老師,
①分開記賬是不是就是我問的那樣:采購用應付/預付,銷售用應收/預售。
②合并收支是什么意思?具體怎么操作,這個看不懂
再謝!

bamboo老師 解答

2023-09-10 10:24

是的
比如應收10 應付12  那就支付給對方12-10=2

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您好 往來賬款科目設置中,有“一預到底”的說法,沒有“一應到底”的說法哈
2023-09-10 06:43:46
您好! 有的財務軟件可以直接關聯合同,憑證直接關聯合同。 可以設置明細項目哪個合同,什么款項,再就是摘要里寫清楚寫。或者單獨做個回款臺賬的表格
2022-11-27 17:32:16
同學你好,登記T型賬的時候,做到一級科目就行了。
2023-09-23 22:56:35
您好!就是不做應付,只用預付
2023-12-07 10:36:24
您好,不知道您是說的什么問題,如果只是就用要應付賬款一個科目,借方是提前付給對方的,貸方是應該付給對方的錢
2023-09-11 06:00:47
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