送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-09-06 17:43

您好,同學,請稍等下

undefined 追問

2023-09-06 17:48

老師這邊可以回答了嗎

向陽老師 解答

2023-09-06 17:52

之前做了進項轉出嗎?如果是的話,你再轉回來做應交稅費、應交增值稅進項、
借應交稅費應交增值稅進項、
費用
貸、應付賬款等。

undefined 追問

2023-09-06 18:10

異常時:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出  取得稅務文件暫不能轉出:借:交稅費-應交稅費-進項稅額轉出   貸:應交增值稅-未交增值稅,(假設當月抵扣勾選100,異常發票10,當月能抵扣是90,被扣除出來了),現在稅務文件是解除異常,可以正常勾選抵扣的分錄是怎么寫?

向陽老師 解答

2023-09-06 18:17

借應交稅費、應交增值稅進項,貸以前年度損益調整。
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費、應交增值稅進項,

undefined 追問

2023-09-06 18:20

那以前年度調整不就又要余額,那這個怎么處理

向陽老師 解答

2023-09-06 18:33

結轉到未分配利潤里面去就可以了。

undefined 追問

2023-09-06 18:37

好的了解,謝謝老師

向陽老師 解答

2023-09-06 18:39

不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦

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相關問題討論
您好,同學,請稍等下
2023-09-06 17:43:09
同學你好 成本也要調增的哦
2024-05-08 11:59:50
同學,你好 之前異常轉出的分錄,做負數分錄
2026-04-09 09:32:52
同學 可以進行所得稅稅前扣正常作為成本扣除的把--這個可以的,增值稅 不可以抵扣而已。
2022-08-25 11:09:14
同學你好 這個可以重新抵扣
2024-08-07 15:05:34
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