送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-06 16:13

同學你好
直接原分錄負數紅沖

????eternal???? 追問

2023-09-06 16:17

是供貨商給我們開的    是做借庫存商品紅字  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)紅字   貸應付賬款紅字嗎?    稅也這樣處理嗎?不用做什么進項稅額轉出嗎?這個銷售折讓上的負稅額是我們要補交的稅嗎、?

樸老師 解答

2023-09-06 16:29

同學你好
對的
這樣紅沖就可以

????eternal???? 追問

2023-09-06 16:36

您好老師  能給我說下這個稅也就做著一個分錄嗎?不用專門再做進項稅額轉出嗎?

????eternal???? 追問

2023-09-06 16:42

銷售折讓發票里面的負稅金是填在進項稅額轉出這一欄嗎

樸老師 解答

2023-09-06 16:47

紅沖了專票就是填寫進項轉出

????eternal???? 追問

2023-09-06 16:57

老師  這是供貨商給我們開的銷售折讓票  是后期給我們抵貨的,也就是后期買貨時可以不付錢拿這么多的貨,也是這樣沖嗎?我怎么沒想明白呢?我是新手   老師能給我講講嗎?謝謝您了?

樸老師 解答

2023-09-06 17:08

同學你好
對的
也是這樣沖

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相關問題討論
同學你好 直接原分錄負數紅沖
2023-09-06 16:13:42
第1個分錄是正確的,第1個。
2024-03-15 10:32:52
你好同學,您開了紅字發票,您辦理退稅嗎?
2022-05-23 14:50:55
意思你取得9份紅沖的,開了負數4份
2022-03-17 15:42:00
你好, 借:銀行存款15820 貸:庫存商品14000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1820
2023-06-13 16:14:52
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