把兩個企業的報表合到一起,合并報表,還怎么做 問
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
這個三萬元寫在貸方了,為什么是寫借啊? 問
你好,從銀行提取現金,銀行存款減少是貸方 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
老師,您好!請問:加計抵減能抵扣簡易計稅的稅款嗎? 問
加計抵減,不能抵扣簡易計稅的稅款 答
老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答

老師,我們向掛靠方收的管理費用怎么做賬?比如,掛靠方開來130萬的成本票,我們實際只付100萬,那30萬怎么入賬
答: 剩下的不支付的作用。意外收。
老師,上一任會計去年暫估了管理費用和成本,現在沒有發票,去年也有收到一些其他項目的成本票,但她也沒入賬,我現在要怎么調整呢
答: 你好,其他的項目做了收入嗎?如果是的話,用這個其他項目的成本來沖了這些,但骨當時的分錄是怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在上個月管理費用入賬時,因為無票,又以為是普票,所以沒把稅點入進去。這個月收到后補的發票,發現是專票,請問是這個月,賬面做調整沖減上月費用,借:稅-待認證,正數;借:管費 ,負數嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的哈








粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2023-09-05 13:42
優雅的柚子 追問
2023-09-05 13:52
郭老師 解答
2023-09-05 13:55