送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-09-05 10:37

這個如果是當月繳納的,就沒有必要做計提了
你少量的,直接做這個分錄是可以的

空谷幽蘭 追問

2023-09-05 10:37

請問正規做賬怎么做

空谷幽蘭 追問

2023-09-05 10:39

就是規范的做這筆賬應該怎么做?

王超老師 解答

2023-09-05 10:40

借:管理費用
貸:應付職工薪酬
繳納社保的時候
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

空谷幽蘭 追問

2023-09-05 10:42

要做兩筆分錄,相當于計提了是嗎

王超老師 解答

2023-09-05 10:43

你這樣理解是可以的

空谷幽蘭 追問

2023-09-05 10:46

有點糾結,就是應該怎么做賬,以后也好按個標準做了

王超老師 解答

2023-09-05 10:47

你按照標準的做更好的

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相關問題討論
你好你這個借貸方沖抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
一、借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 二、借:應付職工薪酬——社保費 貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款)
2022-11-03 15:29:40
可以的,可以這么做的。
2022-07-05 09:55:57
以直接做 管理費用-社保。貸:銀行存款
2022-03-26 11:44:18
不可以的,必須通過應付職工薪酬來
2024-02-27 17:38:15
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