送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-24 10:21

同學你好
你是什么會計準則

羞澀的云朵 追問

2021-03-24 10:25

小企業會計

樸老師 解答

2021-03-24 10:30

那就直接紅沖了錯誤的
做正確的

羞澀的云朵 追問

2021-03-24 10:32

借:管理費用(負)貸:銀行存款      借:銀行存款  貸:營業外收入   這樣嗎

羞澀的云朵 追問

2021-03-24 10:34

那所得稅匯算清繳時要調增調減嗎謝謝老師

樸老師 解答

2021-03-24 10:36

對的
需要調增調減的哦

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相關問題討論
你好你這個借貸方沖抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
一、借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 二、借:應付職工薪酬——社保費 貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款)
2022-11-03 15:29:40
可以的,可以這么做的。
2022-07-05 09:55:57
以直接做 管理費用-社保。貸:銀行存款
2022-03-26 11:44:18
不可以的,必須通過應付職工薪酬來
2024-02-27 17:38:15
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